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  • 2018年上半年医院财务基本数字公示

    有效期:2018-07-15 至 2018-12-31
  • 单位:株洲市人民医院  
    项目 时间 201701-06 201801-06 增加额 增长率
    本期预算收入总额 万元 13,000.00 15,000.00 2,000.00 15.38%
    本期预算支出总额 万元 12,800.00 14,997.50 2,197.50 17.17%
    基本数据          
    本期收入总额 万元 12,307.00 11,401.00 -906.00 -7.36%
    其中:业务收入 万元 10,746.00 10,725.00 -21.00 -0.20%
      财政拨款 万元 1,490.00 656.00 -834.00 -55.97%
    本期支出总额 万元 11,854.00 12,053.00 199.00 1.68%
    其中:医疗支出 万元 10,274.00 10,380.00 106.00 1.03%
          管理费用 万元 1,570.00 1,295.00 -275.00 -17.52%
      其他支出 万元 10.00 378.00 368.00 3680.00%
    收支结余 万元 453.00 -652.00 -1,105.00 -243.93%
    资产总额 万元 28,121.00 30,950.00 2,829.00 10.06%
    流动资产 万元 11,782.00 13,844.00 2,062.00 17.50%
    负债总额 万元 24,693.00 28,019.00 3,326.00 13.47%
    流动负债 万元 11,765.00 17,162.00 5,397.00 45.87%
    期末净资产 万元 3,427.00 2,931.00 -496.00 -14.47%
    期初净资产 万元 2,974.00 3,587.00 613.00 20.61%
    平均总资产 万元 28,653.00 30,560.00 1,907.00 6.66%
    平均应收账款佘额 万元 7,524.00 7,794.00 270.00 3.59%
    人员经费 万元 5,184.00 4,684.00 -500.00 -9.65%
    医疗支出 万元 10,274.00 10,380.00 106.00 1.03%
        药品费消耗 万元 3,091.00 3,216.00 125.00 4.04%
        卫生材料消耗 万元 1,523.00 1,606.00 83.00 5.45%
    管理费用 万元 1,570.00 1,295.00 -275.00 -17.52%
    其他支出 万元 10.00 378.00 368.00 3680.00%
    医疗收入 万元 10,746.00 10,725.00 -21.00 -0.20%
        检查收入 万元 1,036.00 1,129.00 93.00 8.98%
        化验收入 万元 1,233.00 1,283.00 50.00 4.06%
        卫生材料收入 万元 1,112.00 1,069.00 -43.00 -3.87%
    门诊收入 万元 1,872.00 1,942.00 70.00 3.74%
        其中:药品收入 万元 618.00 657.00 39.00 6.31%
    住院收入 万元 8,874.00 8,783.00 -91.00 -1.03%
        其中:药品收入 万元 2,781.00 2,666.00 -115.00 -4.14%
    其他收入 万元 71.00 20.00 -51.00 -71.83%
    业务指标          
    门急诊人次 人次 120,222.00 119,999.00 -223.00 -0.19%
    出院人数 人次 9,829.00 9,119.00 -710.00 -7.22%
    实际占用床日数 119,143.00 120,384.00 1,241.00 1.04%
    平均住院床日 11.57 12.61 1.04 8.99%
    病床使用率 % 86.50 87.40 0.90 1.04%
    病床周转次数 12.92 11.98 -0.94 -7.28%
    门诊药占比 % 33.01 33.83 0.82 2.48%
    住院药占比 % 31.34 30.35 -0.98 -3.14%
    药占比 % 31.63 30.98 -0.65 -2.04%
    检查和化验收入占医疗收入比重 % 21.11 22.49 1.37 6.51%
    卫生材料收入占医疗收入比重 % 10.35 9.97 -0.38 -3.68%
    收费水平          
    门诊均次费用 155.71 161.83 6.12 3.93%
        其中:药品费 51.40 54.75 3.35 6.51%
    住院均次费 9,028.39 9,631.54 603.15 6.68%
        其中:药品费 2,829.38 2,923.57 94.18 3.33%
    财务经济指标          
    预算收入执行率 % 94.67 76.01 -18.66 -19.71%
    预算支出执行率 % 92.61 80.37 -12.24 -13.22%
    资产负债率 % 87.81 90.53 2.72 3.10%
    流动比率 % 100.14 80.67 -19.48 -19.45%
    总资产周转率 % 37.75 35.16 -2.59 -6.86%
    应收帐款周转率 % 142.82 137.61 -5.22 -3.65%
    管理费用率 % 13.24 10.74 -2.50 -18.88%
    人员经费支出率 % 43.73 38.86 -4.87 -11.14%
    百元收入药品消耗 41.67 43.33 1.66 3.99%
    百元收入卫生材料消耗 20.53 21.64 1.11 5.39%
    净资产增长率 % 15.23 -18.29 -33.52 -220.06%

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