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  • 2018年1-7月医院财务基本数字公示

    有效期:2018-08-25 至 2018-12-31
  • 单位:株洲市人民医院  
    项目 时间 201701-07 201801-07 增加额 增长率
    本期预算收入总额 万元 15,167.00 17,500.00 2,333.00 15.38%
    本期预算支出总额 万元 14,933.00 17,497.00 2,564.00 17.17%
    基本数据          
    本期收入总额 万元 13,943.00 13,641.00 -302.00 -2.17%
    其中:业务收入 万元 12,381.00 12,717.00 336.00 2.71%
      财政拨款 万元 1,490.00 902.00 -588.00 -39.46%
    本期支出总额 万元 13,758.00 13,829.00 71.00 0.52%
    其中:医疗支出 万元 11,863.00 12,115.00 252.00 2.12%
          管理费用 万元 1,884.00 1,471.00 -413.00 -21.92%
      其他支出 万元 11.00 243.00 232.00 2109.09%
    收支结余 万元 185.00 -188.00 -373.00 -201.62%
    资产总额 万元 28,341.00 30,447.00 2,106.00 7.43%
    流动资产 万元 12,108.00 13,437.00 1,329.00 10.98%
    负债总额 万元 25,182.00 27,048.00 1,866.00 7.41%
    流动负债 万元 12,493.00 16,476.00 3,983.00 31.88%
    期末净资产 万元 3,159.00 3,399.00 240.00 7.60%
    期初净资产 万元 2,974.00 3,587.00 613.00 20.61%
    平均总资产 万元 28,763.00 30,308.00 1,545.00 5.37%
    平均应收账款佘额 万元 7,792.00 7,420.00 -372.00 -4.77%
    人员经费 万元 6,026.00 5,416.00 -610.00 -10.12%
    医疗支出 万元 11,863.00 12,115.00 252.00 2.12%
        药品费消耗 万元 3,554.00 3,722.00 168.00 4.73%
        卫生材料消耗 万元 1,754.00 1,873.00 119.00 6.78%
    管理费用 万元 1,884.00 1,471.00 -413.00 -21.92%
    其他支出 万元 11.00 243.00 232.00 2109.09%
    医疗收入 万元 12,381.00 12,717.00 336.00 2.71%
        检查收入 万元 1,203.00 1,336.00 133.00 11.06%
        化验收入 万元 1,421.00 1,492.00 71.00 5.00%
        卫生材料收入 万元 1,282.00 1,276.00 -6.00 -0.47%
    门诊收入 万元 2,183.00 2,345.00 162.00 7.42%
        其中:药品收入 万元 715.00 767.00 52.00 7.27%
    住院收入 万元 10,198.00 10,372.00 174.00 1.71%
        其中:药品收入 万元 3,134.00 3,139.00 5.00 0.16%
    其他收入 万元 72.00 22.00 -50.00 -69.44%
    业务指标          
    门急诊人次 人次 140,520.00 141,754.00 1,234.00 0.88%
    出院人数 人次 11,267.00 10,622.00 -645.00 -5.72%
    实际占用床日数 139,333.00 140,549.00 1,216.00 0.87%
    平均住院床日 11.76 12.64 0.88 7.48%
    病床使用率 % 86.36 87.12 0.76 0.88%
    病床周转次数 14.81 13.96 -0.85 -5.74%
    门诊药占比 % 32.75 32.71 -0.05 -0.14%
    住院药占比 % 30.73 30.26 -0.47 -1.52%
    药占比 % 31.09 30.71 -0.37 -1.20%
    检查和化验收入占医疗收入比重 % 21.19 22.24 1.04 4.93%
    卫生材料收入占医疗收入比重 % 10.35 10.03 -0.32 -3.10%
    收费水平          
    门诊均次费用 155.35 165.43 10.08 6.49%
        其中:药品费 50.88 54.11 3.23 6.34%
    住院均次费 9,051.21 9,764.64 713.43 7.88%
        其中:药品费 2,781.57 2,955.19 173.61 6.24%
    财务经济指标          
    预算收入执行率 % 91.93 77.95 -13.98 -15.21%
    预算支出执行率 % 92.13 79.04 -13.10 -14.21%
    资产负债率 % 88.85 88.84 -0.02 -0.02%
    流动比率 % 96.92 81.55 -15.36 -15.85%
    总资产周转率 % 43.30 42.03 -1.26 -2.92%
    应收帐款周转率 % 158.89 171.39 12.49 7.86%
    管理费用率 % 13.69 10.64 -3.06 -22.32%
    人员经费支出率 % 43.80 39.16 -4.64 -10.58%
    百元收入药品消耗 41.31 42.14 0.83 2.01%
    百元收入卫生材料消耗 20.39 21.20 0.82 4.02%
    净资产增长率 % 6.22 -5.24 -11.46 -184.26%

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