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  • 2018年1-8月城市公立医院财务基本数字汇总表

    有效期:2018-09-10 至 2018-12-31
  • 单位:株洲市人民医院  
    项目 时间 201701-08 201801-08 增加额 增长率
    本期预算收入总额 万元 17,333.00 20,000.00 2,667.00 15.39%
    本期预算支出总额 万元 17,067.00 19,997.00 2,930.00 17.17%
    基本数据          
    本期收入总额 万元 15,692.00 15,472.00 -220.00 -1.40%
    其中:业务收入 万元 14,094.00 14,455.00 361.00 2.56%
      财政拨款 万元 892.00 992.00 100.00 11.21%
    本期支出总额 万元 15,473.00 15,653.00 180.00 1.16%
    其中:医疗支出 万元 13,410.00 13,819.00 409.00 3.05%
          管理费用 万元 2,022.00 1,624.00 -398.00 -19.68%
      其他支出 万元 41.00 210.00 169.00 412.20%
    收支结余 万元 219.00 -181.00 -400.00 -182.65%
    资产总额 万元 30,389.00 29,854.00 -535.00 -1.76%
    流动资产 万元 12,561.00 12,912.00 351.00 2.79%
    负债总额 万元 27,196.00 26,448.00 -748.00 -2.75%
    流动负债 万元 13,106.00 16,122.00 3,016.00 23.01%
    期末净资产 万元 3,192.00 3,405.00 213.00 6.67%
    期初净资产 万元 2,974.00 3,587.00 613.00 20.61%
    平均总资产 万元 29,788.00 30,011.00 223.00 0.75%
    平均应收账款佘额 万元 7,396.00 7,748.00 352.00 4.76%
    人员经费 万元 6,650.00 6,136.00 -514.00 -7.73%
    医疗支出 万元 13,410.00 13,819.00 409.00 3.05%
        药品费消耗 万元 4,092.00 4,229.00 137.00 3.35%
        卫生材料消耗 万元 1,979.00 2,117.00 138.00 6.97%
    管理费用 万元 2,022.00 1,624.00 -398.00 -19.68%
    其他支出 万元 41.00 210.00 169.00 412.20%
    医疗收入 万元 14,094.00 14,455.00 361.00 2.56%
        检查收入 万元 1,377.00 1,514.00 137.00 9.95%
        化验收入 万元 1,615.00 1,688.00 73.00 4.52%
        卫生材料收入 万元 1,446.00 1,435.00 -11.00 -0.76%
    门诊收入 万元 2,538.00 2,679.00 141.00 5.56%
        其中:药品收入 万元 810.00 880.00 70.00 8.64%
    住院收入 万元 11,556.00 11,776.00 220.00 1.90%
        其中:药品收入 万元 3,517.00 3,564.00 47.00 1.34%
    其他收入 万元 706.00 25.00 -681.00 -96.46%
    业务指标          
    门急诊人次 人次 160,934.00 163,189.00 2,255.00 1.40%
    出院人数 人次 12,841.00 12,040.00 -801.00 -6.24%
    实际占用床日数 161,490.00 160,014.00 -1,476.00 -0.91%
    平均住院床日 11.85 12.79 0.94 7.93%
    病床使用率 % 87.31 86.53 -0.78 -0.89%
    病床周转次数 16.88 15.82 -1.06 -6.28%
    门诊药占比 % 31.91 32.85 0.93 2.92%
    住院药占比 % 30.43 30.26 -0.17 -0.56%
    药占比 % 30.70 30.74 0.04 0.14%
    检查和化验收入占医疗收入比重 % 21.23 22.15 0.92 4.35%
    卫生材料收入占医疗收入比重 % 10.26 9.93 -0.33 -3.24%
    收费水平          
    门诊均次费用 157.70 164.17 6.46 4.10%
        其中:药品费 50.33 53.93 3.59 7.14%
    住院均次费 8,999.30 9,780.73 781.43 8.68%
        其中:药品费 2,738.88 2,960.13 221.25 8.08%
    财务经济指标          
    预算收入执行率 % 90.53 77.36 -13.17 -14.55%
    预算支出执行率 % 90.66 78.28 -12.38 -13.66%
    资产负债率 % 89.49 88.59 -0.90 -1.01%
    流动比率 % 95.84 80.09 -15.75 -16.44%
    总资产周转率 % 49.68 48.25 -1.44 -2.89%
    应收帐款周转率 % 190.56 186.56 -4.00 -2.10%
    管理费用率 % 13.07 10.38 -2.69 -20.61%
    人员经费支出率 % 42.98 39.20 -3.78 -8.79%
    百元收入药品消耗 39.07 42.14 3.07 7.85%
    百元收入卫生材料消耗 18.90 21.09 2.20 11.63%
    净资产增长率 % 7.33 -5.07 -12.40 -169.22%

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