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  • 2018年1-9月城市公立医院财务基本数字汇总表

    有效期:2018-10-09 至 2018-12-31
  • 单位:株洲市人民医院  
    项目 时间 201701-09 201801-09 增加额 增长率
    本期预算收入总额 万元 19,500.00 18,889.00 -611.00 -3.13%
    本期预算支出总额 万元 19,200.00 18,885.00 -315.00 -1.64%
    基本数据          
    本期收入总额 万元 17,605.00 17,270.00 -335.00 -1.90%
    其中:业务收入 万元 15,930.00 16,224.00 294.00 1.85%
      财政拨款 万元 892.00 1,002.00 110.00 12.33%
    本期支出总额 万元 17,157.00 17,518.00 361.00 2.10%
    其中:医疗支出 万元 14,845.00 15,510.00 665.00 4.48%
          管理费用 万元 2,271.00 1,798.00 -473.00 -20.83%
      其他支出 万元 41.00 210.00 169.00 412.20%
    收支结余 万元 448.00 -248.00 -696.00 -155.36%
    资产总额 万元 30,341.00 29,950.00 -391.00 -1.29%
    流动资产 万元 12,649.00 13,121.00 472.00 3.73%
    负债总额 万元 26,918.00 26,612.00 -306.00 -1.14%
    流动负债 万元 13,067.00 16,534.00 3,467.00 26.53%
    期末净资产 万元 3,422.00 3,338.00 -84.00 -2.45%
    期初净资产 万元 2,974.00 3,587.00 613.00 20.61%
    平均总资产 万元 29,763.00 30,060.00 297.00 1.00%
    平均应收账款佘额 万元 7,610.00 7,457.00 -153.00 -2.01%
    人员经费 万元 7,299.00 6,984.00 -315.00 -4.32%
    医疗支出 万元 14,845.00 15,510.00 665.00 4.48%
        药品费消耗 万元 4,443.00 4,707.00 264.00 5.94%
        卫生材料消耗 万元 2,230.00 2,362.00 132.00 5.92%
    管理费用 万元 2,271.00 1,798.00 -473.00 -20.83%
    其他支出 万元 41.00 210.00 169.00 412.20%
    医疗收入 万元 15,930.00 16,224.00 294.00 1.85%
        检查收入 万元 1,550.00 1,701.00 151.00 9.74%
        化验收入 万元 1,826.00 1,883.00 57.00 3.12%
        卫生材料收入 万元 1,622.00 1,588.00 -34.00 -2.10%
    门诊收入 万元 2,893.00 3,013.00 120.00 4.15%
        其中:药品收入 万元 898.00 993.00 95.00 10.58%
    住院收入 万元 13,037.00 13,211.00 174.00 1.33%
        其中:药品收入 万元 3,934.00 4,002.00 68.00 1.73%
    其他收入 万元 783.00 44.00 -739.00 -94.38%
    业务指标          
    门急诊人次 人次 188,898.00 185,510.00 -3,388.00 -1.79%
    出院人数 人次 14,423.00 13,453.00 -970.00 -6.73%
    实际占用床日数 183,016.00 178,714.00 -4,302.00 -2.35%
    平均住院床日 12.02 12.77 0.75 6.24%
    病床使用率 % 88.09 86.02 -2.07 -2.35%
    病床周转次数 18.95 17.68 -1.27 -6.70%
    门诊药占比 % 31.04 32.96 1.92 6.17%
    住院药占比 % 30.18 30.29 0.12 0.39%
    药占比 % 30.33 30.79 0.46 1.50%
    检查和化验收入占医疗收入比重 % 21.19 22.09 0.90 4.24%
    卫生材料收入占医疗收入比重 % 10.18 9.79 -0.39 -3.87%
    收费水平          
    门诊均次费用 153.15 162.42 9.27 6.05%
        其中:药品费 47.54 53.53 5.99 12.60%
    住院均次费 9,039.03 9,820.11 781.08 8.64%
        其中:药品费 2,727.59 2,974.80 247.21 9.06%
    财务经济指标          
    预算收入执行率 % 90.28 91.43 1.15 1.27%
    预算支出执行率 % 89.36 92.76 3.40 3.81%
    资产负债率 % 88.72 88.85 0.14 0.15%
    流动比率 % 96.80 79.36 -17.44 -18.02%
    总资产周转率 % 56.15 54.12 -2.04 -3.62%
    应收帐款周转率 % 209.33 217.57 8.24 3.94%
    管理费用率 % 13.24 10.26 -2.97 -22.46%
    人员经费支出率 % 42.54 39.87 -2.67 -6.29%
    百元收入药品消耗 37.40 41.75 4.36 11.66%
    百元收入卫生材料消耗 18.77 20.95 2.18 11.63%
    净资产增长率 % 15.06 -6.94 -22.01 -146.08%

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